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对WHO检查固体制剂的理解 WHO对该厂主要从17个方面进行了检查,即质量控制,药品生产,环境卫生,验证,投诉,产品召回,生产、检验合同,自检和质量审计,人员职责,培训,个人卫生,厂房设置,设备,材料,文件,良好的生产规范和良好的质量管理规范。
1、在检测报告中,主要说明了QCIL公司的一些程序的操作和检查人员对此是否接受. 2、产品放行:对口于WHO市场的产品放行由COPLA决定。
3 药品生产的良好生产规范:
贯彻和管理良好的生产规范。在生产过程中,具体的生产步骤同步记录在批生产记录和批包装记录中。记录书写清晰,明确。检测和验证已完成。提供了有资质的人员,被接受的厂房,合适的设备和服务,合适的材料/容器/标签,被批准的步骤和设备,合适的剂型,合适的人员,受控的试验室和设备。
卫生并不包括在此次检查中,在检查中的卫生通常是指防止生产区和厂房内的相互污染。
4 检测和验证:
在验证总计划中定义了关键步骤。检查人员查看了验证总计划,合格。
再检测和再验证: 关键设备和系统在验证周期为3年,非关键设备设备是5年。生产流程在验证周期为2年,HVAC系统在验证为每年,清洁程序只有在其的程序/方法/SOP/储存条件改变时才需要在验证。高压空气系统每年在验证。 验证小组成员包括QA,QC,生产和工程部门。计划和报告由QA经理提供,并有COO(首席操作办公室)签发。 定义了职责,向检查人员出示了可行的研究过程,清洁,方法转移,和保留时间的验证/校验主计划。验证主计划(VMP)包括了预计产能。 纯化水系统验证 :
纯化水通过逆向渗透处理所得并在常温下循环。纯化水验证通过三个步骤完成:
第一步:已完成,过程持续28天,每天对所有使用点进行取样,对结果没有 oos调查,此阶段完成后完成消毒SOP,系统每月消毒一次。
第二步:已完成,过程持续28天,每天对所有取样点进行取样,进行的检测和第一步相同,对结果没有oos。
第三步:已完成,按照取样计划表进行取样,所有使用点在一周内完成取样。对每个样品进行微生物和化学检测,对结果没有oos调查。 对纯化水系统每周持续取样,并进行微生物和化学检测。取样计划表显示取样点设置可行。URS,IQ,OQ,PQ草案/报告可接受。水储存和回路材料为SS 316L。轨道焊接使用电焊。
检查人员查看了“微生物和理化检测用水取样”SOP,合格。
HVAV系统验证: 在对AHU No.12 HAVAC系统验证进行检查时,是由外部机构进行。初始验证是由设备厂家进行,再验证也有其他公司进行。AHU 12 验证草案/报告合格。过滤器完整性测试证书,HEPA和EU过滤器证书和设备口径证书证明有效。 清洁验证:清洁验证参照“设备清洁验证报告”进行,在每批产品生产后的清洁效果进行验证,进行3批。
*清洁程序有人力进行,但在报告中没有包括操作人的名字,但可以从批生产记录中查出。由QA进行取样。在报告中附上了设备图纸,但没有标明取样点。
在上述验证草案/报告中同样提到了“最差产品的确认和清洁验证”SOP 。清洁通过目测和冲洗和验证时的擦拭取样确认。可接受的标准时低于10ppm。擦拭取样和相关的检测方法由CIPLA提供。清洁验证为非同步性验证。
压缩系统验证:
查看了压缩空气验证报告,7天取样,每年进行再验证,所有报告中提到的检测都完成。
过程验证:
该验证已完成。根据颗粒和片剂保留时间验证,颗粒的保留时间为45天,包衣片剂为90天。 已清洁设备保留时间研究:查看了验证报告。对筛分机进行了为期9天的擦拭取样,并接检测了微生物项目,结果表明保留时间为7天。
5 投诉 检查了“产品投诉处理”sop,直到检查人员到达,么有投诉,投诉已经进行了分类,并且每年绘制投诉趋势。
6 产品召回 检查了“产品召回”sop,直到检查人员到达,么有召回。
7 外包产品和检测 生产上没有外包,某些检查项目在印度的外包实验室进行,该实验室同时为CIPLA进行检查。CIPLA 每年对该实验室进行审计,报告被检查人员认可。
衣服清洗由外部机构进行,查看了洗衣店和QCIL之间的协议,同意。协议指出洗衣店不得委托第三方进行清洗。每年对洗衣店进行审计。检查人员认可该审计表格。系统,设备和刻度和高压灭菌锅的验证每年由外部机构进行。QCIL和那些组织之间的技术和GMP协议被检查人员认可。
8 自检和审计 检查了“自检”sop,合格。自检小组最少由2人组成。其中一人来自QA。根据计划表,所有部门每6个月进行检查。检查后一天将报告交给该部门。每个部门的检查根据确认表进行,在各表格中列出了首要,主要和次要,进行恰当的CAPA。CAPA确认由自检小组完成。 供应商审计和同意:检查了“厂家评价和同意”SOP和合格的原料,包装材料供应商的名单。合格供应商是基于现场考察得出的,现场审计小组应包括QA,QC和生产人员。对API和包装材料使用了不同的确认表格,并在审计报告中列出了审计发现。发现分为:关键点,主要点和其他。最终由QA决定是否接受其为合格供应商。
这项检查的数据由CIPLA人员给出,这是两者之间的技术协议所提到的。检查人员接受了该报告。根据sop,API每3年进行一次审计,包装材料每4年进行一次。
9 人员 在检查期间,遇到的人员都是有经验,有技能,勤勉的,岗位职责中给定每人的职责范围,检查了以下岗位职责:质量管理部经理,质量控制部经理,质量管理部总监,生产部生产总监,生产部经理。 *检查发现缺少包装材料和起始物料的接受,拒绝,放行以及COA同意 的岗位职责。
10 培训 在“培训”SOP中写明了培训的定义和流程图。2010年培训计划表和出席表可行。培训效果通过问卷进行评估,培训合格后发给培训证书,如果不合格,再次进行培训和评估直到合格。
11 个人卫生 不是特定的检查项目,在更衣室有更衣程序的照片。
12 厂房 生产和质量控制的厂房在规划,设计和建造时考虑到了日后的清洁,管理和生产操作的合理性。生产区域有足够的空间放置设备,和防止交叉污染的人流物流通道。最终产品的生产区的设计和建造有利于灭菌。厂房进行仔细清洁和管理,并填写和保留清洁记录。厂房能防止害虫,鸟类或动物的进入,在现场防止啮齿动物和害虫的控制程序。 储存区:在接受和放行区,对材料和产品提供了对不利气候的保护。有足够的空间分开放置物品。起始物料和包装材料的发货区和接收区分开。用隔离活动架分开放置待检的起始物料和待包装材料。不合格产品放置在独立带锁房间——一间放置起始物料,一间放置包装材料。在成品仓库有一个专门放置召回和退回产品的独立带锁房间。 生产区:生产区的设计符合操作顺序和洁净度要求。 质量控制区:独立于生产区,有足够的空间放置交叉污染,有足够的空间放置样品,标准品,试剂和留样。
13 设备 设备遵循错误和污染最小化原则。生产上使用有测量范围和精密刻度的天平和测量工具,并且根据计划表定时校准。校准数据标签粘贴在设备上。生产设备按照计划表进行清洁。检测程序适用于实验室仪器和设备,同时具有校准计划表和事先管理程序,并执行。 14 材料 所有材料储存在带锁的金属活动柜中,每个柜子有适当的标签,材料放置在SS托盘上。接收物料前,确认购买要求和交付表格。随后,材料转移到隔离区域准备GRN并通知QCL。材料储存区管理按照管理手册进行,每天检查并记录温度,湿度。有相关的温度分布示意图。检查了“主要区域和非主要区域的温度,湿度分布研究”报告,该研究遵循ISO 标准。有两个取样室:一个进行活性物质取样,一个进行非活性物质取样。取样室入口有空气连锁装置。分离了人流物流。取样在RALF下进行,有认可的RALF操作程序。取样前,由QA对线路洁净度进行确认。根据确认报告对其进行检查。 取样工具由QC保管和清洁。取样工具清洁程序已验证。使用SS取样工具。每个起始物料包装内容物通过合适的程序进行确认,WHO产品的起始物料100%取样。 所有的材料包括包装材料有CIPLA处接受,所有的检测(包括鉴别)在QCIL处进行。不同市场的起始物料有不同的编号,*没有解释“物料代码转换”,但这并不是SOP中的特定项。 有两个分配室:一间活性材料,一间非活性材料。进入分配室有空气连锁和独立的人流物流。在RALF下进行分配。分配后的物料经过物品传递窗,经电梯运至生产区。已分配材料用双层包装袋包裹放入SS容器内。内层包装袋贴一个标签,外层再贴一个标签。 每个已分配的材料和他的重量因独立确认并记录。天平每天校准,标准砝码保存在SS容器内,每个都有各自的校准证书。每个分配室有3各天平。在RALF研究中确认了天平和操作者的位置。根据确认表进行清洁。如果已分配的材料重新进入储存区,有适合的标签注明。在储存区和生产区的材料放置在SS容器或捅内。在单独的清洗室内清洗分配工具和SS容器,用纯化水最终淋洗。淋洗后用高压空气吹干。 已清洁的分配工具用包装袋包裹后,放置在带锁的SS柜中。并贴上清洁日期的标签。如果工具的规定期(7天)内未使用,贴上红色的“使用前清洁”标签。 主要包材在储存区取样,取样区是特定的,但并不和周围环境隔离。主要和以印刷的包材在储存区划出特定区域进行分配。已分配的包材放置在带锁的SS推车上,运至生产部。 以印刷的包材放置在双重锁的移动箱内,一把钥匙有仓库保管,另一把由QA保管。使用桶装粘性标签进行标记,在捅的内侧粘贴上印有生产批次和数量的标签。粘性标签上印有药品批号。*没有配置药品批号阅读器,公司预计在将来配置。
15 文件 建立和运行了完整的文件体系,文件由相关责任人签发,日常回顾和更新。 查看了: "批编号系统"sop “分批”sop “到期和召回药品接收,储存”sop “计算机密码系统”sop “批放行系统”sop “害虫控制”sop “个人卫生”sop “失败批调查”sop 产品相关的sop在QA保存6年。
16 生产中的良好规范 生产部位于2楼,经过2各更衣室进入生产区。第一个更衣室位于1楼(于仓库和实验室公用),在一更处将外衣更换为生产时的服装,随后工人和访问者通过楼梯(受控区)到达2楼,在二更(ISO等级8)更换鞋子后,进入生产区。每天记录走廊到操作间的压差两次,范围为10~40PA,走廊高于操作间。材料由独立的物流通道进入操作间,进入通过空气连锁。在墙上贴有“如何穿戴手套和束发”,双层轮转压缩机循环顺序和FNE 500的示意图。遵照已制定的操作程序进行操作,在操作前进行清洁并填写清洁记录。同一产品不同批次的转换时,清洁由两名生产人员进行并记录。不同产品转换时,清洁由2名生产人员和一名QA人员进行并记录。每天记录生产部的温度湿度。
对生产设备进行了详细的检查,看出工作人员对其进行了适当的良好管理。*在墙上有一些细小裂缝,并没有写入缺陷项。整个流程有着良好的控制,检查人员查看了混合,制粒,压片和包衣间。对所见较满意。在压片和干燥时,使用的是食品级的润滑剂和经QC同意的EMERY PASTE,在现场有清洁和冲洗程序。向检查人员出示了压片机的图纸和证书。压片机以编号并能保证使用。不同的产品有不同的压片机,保存在带锁的SS柜中。其他一些设备如工程工具等也储存在带锁的SS柜中。
在过筛间,Dynascan灯固定在墙上,每个产品过筛前后,都对筛网进行检查。材料在经过过筛和制粒后,经过双门传递箱进入下一操作间。冲洗室与生产间相连,因此为了防止污染,冲洗室采用100%空气直排。每个产品有其过滤包,使用完毕后,将过滤包放在FBE中清洁晾干。不同的生产间有独立的吸尘器。 有一个主控的IPQC室内放置了常用已校验的压力控制设备。以下实验在实验室进行:崩解(每月校准一次),称量(天平每天校准),脆碎度(6个月校准一次),硬度/直径/密度(每月校准一次)。
主要包装:HDPE容器和盖子使用高压空气在线清洁,每小时检查充实度。每个管口放置5个容器进行片子计数,使用SS计数仪进行人工计数,技术后的片子重新放回生产线。每个小时人工确认5个容器的完整性标签上的日期使用英式打印。
17 质量控制的良好操作规范
记录有QA提供,由操作人员签名后,经QC经理确认,最后由QA经理审核。有独立的设备室,天平室和湿化学室。对起始材料,包材,成品和散装成品的接受,有相应的流程。从技术人员到QC经理,对样品接受采用“日工作报告”。 检查了“原始材料质量控制”SOP和“WHO用原始材料的取样和分析”SOP,合格。成品和原料留样保存至有效期后一年。 OOS结果以“原料,成品和稳定性考察OOS”SOP为依据,流程可行。OOS以30天为期限,超过期限则不进行OOS调查。
最初的IQ OQ PQ 由设备供应商进行,日常设备校准委托相关机构进行。实验室所有设备都有批记录,并贴有适当标签,校准证书上标有到期日期。设备有统一的编码。标准KBr在150℃干燥1~2小时后,放置在干燥器内。清洗室有独立的玻璃器具,使用纯化水进行最终淋洗。在冲洗时使用自动玻璃器具清洗仪。完成清洗的设备放在60℃干燥。分析天平放置在适当的防震台上,每日校准。试剂储藏在滴定室内,建立到期试剂,试液数据库。在溶液配制记录上有试液和滴定液的标签和生产批次。标准品根据要求放置在冰箱和冰柜中。在LAF条件下,分发工作标准品并转移至棕色瓶中使用。实验室的工作标准品有主要参照物进行标定。委托相关机构对冰箱和冰柜的温度分布进行验证。查看了“冰箱开门对其温度影响研究”报告,合格。USP主要标准品合格。检查了主要参照物和工作标准品的使用记录。
留样:留样放置在有温控的留样储藏室内。
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